Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra ZS/2026084 čistiace prostriedky 253,28 s DPH 2026029 24.03.2026 Hagleitner Hygiene Slov. 30.03.2026
Faktúra ZS/2026087 AI myš - 1 ks, AI klávesnice - 2 ks 587,00 s DPH 2026001 24.03.2026 Avalon IT s.r.o. 30.03.2026
Faktúra ZS/2026083 PIX-IT Box Školský edukacional set 229,95 s DPH ZS/2026028 24.03.2026 Maquita s.r.o. 30.03.2026
Faktúra ZS/2026082 elektrické spotrebiče podľa vlastného výberu 430,79 s DPH 2026031 23.03.2026 NAY, a.s. 30.03.2026
Faktúra ZS/2026081 plakety 360,00 s DPH 23.03.2026 3G, s.r.o. 30.03.2026
Faktúra ZS/2026080 aplikácia WocaBee 60 prístupov 180,00 s DPH ZS/2026033 20.03.2026 WocaBee Východ s.r.o. 20.03.2026
Faktúra ZS/2026079 materiál - kuchynské zariadenie pre ŠJ podľa vlastného výberu 542,53 s DPH ZS/2026021 20.03.2026 B-commerce, s.r.o. 20.03.2026
Faktúra ZS/2026075 stočné od 12122025 do 11032026 120,78 s DPH 19.03.2026 Obec Michaľany 20.03.2026
Faktúra ZS/2026078 materiál podľa vlastného výberu 647,40 s DPH 2025078 19.03.2026 Pastel group s.r.o. 20.03.2026
Faktúra ZS/2026076 plyn ZŠ a ŠJ 10 682,51 s DPH 6300140764 19.03.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.03.2026
Faktúra ZS/2026074 spotreba vody od 12.12.2025 do 11.03.2026 422,79 s DPH 80-000028743PO2010 17.03.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 20.03.2026
Faktúra ZS/2026073 stojany na kvet - 4 ks a dekorácia bocie hniezdo 688,80 s DPH 2026027 17.03.2026 Huto spol.s.r.o. 20.03.2026
Faktúra ZS/2026072 čisstiace prostriedky 334,41 s DPH ZS/2026026 16.03.2026 INTERIER TATRY s.r.o. 20.03.2026
Faktúra ZS/2026071 tonery pre ZŠ 897,36 s DPH ZS/2026025 16.03.2026 CAMEA SK, s.r.o. 20.03.2026
Faktúra ZS/2026070 vysávač +vrecká do vysávača+ 156,21 s DPH 2026023 16.03.2026 NAY, a.s. 20.03.2026
Faktúra ZS/2026069 kancelársky materiál podľa vlastného výberu 1 065,82 s DPH 2026024 16.03.2026 PAPIER LECHMAN s.r.o. 20.03.2026
Faktúra ZS/2026068 nábytok podľa vlastného výberu 640,83 s DPH ZS/2026022 16.03.2026 B2B Partner s.r.o. 20.03.2026
Faktúra ZS/2026067 nábytok podľa vlastného výberu 2 639,58 s DPH 2026020 16.03.2026 B2B Partner s.r.o. 20.03.2026
Faktúra ZS/2026066 pracovná obuv pre ŠJ 49,40 s DPH 13.03.2026 PROFI VISION s.r.o. 13.03.2026
Faktúra ZS/2026062 telekomunikačné poplatky 33,30 s DPH 11.03.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 13.03.2026
zobrazené záznamy: 61-80/6341